Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9133 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CONTABILIDADE E AGRICULTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
76,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CONTABILIDADE E AGRICULTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
76,10 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020725429 |
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76,10 |
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28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006116
PAGTO. REF. EMPENHO 9133/2018
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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76,10 |
TOTAL |
76,10 |
76,10 |
76,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.