Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9268 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E PROJETOR PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
3.914,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E PROJETOR PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
3.914,09 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 34564 |
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3.914,09 |
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06/09/2018 |
Pagamento de Empenho 9268/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.914,09 |
TOTAL |
3.914,09 |
3.914,09 |
3.914,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.