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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 9279 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0,00 1.789,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1.789,59
31/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.789,59
24/09/2018 Pagamento de Empenho 9279/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863897 1.789,59
TOTAL 1.789,59 1.789,59 1.789,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.