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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9300 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS SETEMBRO DE 2018. 0,00 1.313,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS SETEMBRO DE 2018. 1.313,82
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2018 1.313,82
05/09/2018 Pagamento de Empenho 9300/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.313,82
TOTAL 1.313,82 1.313,82 1.313,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.