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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9413 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 06 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,08,10,11,12,14/09/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 VALOR REF. 06 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,08,10,11,12,14/09/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 150,00
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 41586 , 41571 , 41533 , 41722 , 30032 ; CF 170990 150,00
29/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864011 PAGTO. REF. EMPENHO 9413/2018 CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.