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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VERONICA OLIVEIRA DELFINO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9439 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE ARTESANATO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 3.500,00
11/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020841060 3.500,00
02/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000675 PAGTO. REF. EMPENHO 9439/2018 VERONICA OLIVEIRA DELFINO ME - 83593 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.