Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SILVIA LUCCA CONFECCOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9445 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT PARA USO NO DESFILE CÍVICO. |
49,00 |
1.078,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT PARA USO NO DESFILE CÍVICO. |
1.078,00 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4718 |
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1.078,00 |
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28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853754
PAGTO. REF. EMPENHO 9445/2018
SILVIA LUCCA CONFECCOES - 769 |
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1.078,00 |
TOTAL |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.