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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9495 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 40/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 PP 40/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1.350,00
11/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 94423 1.350,00
28/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9495/2018 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - 87700 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.