Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9497 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
110,00 |
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01/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20891506 |
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110,00 |
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04/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006095
PAGTO. REF. EMPENHO 9497/2018
FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME - 86812 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.