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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDERSON SONDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9623 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 0,00 1.574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 1.574,00
19/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/020976120 ; 890/020979352 1.574,00
13/12/2018 Pagamento de Empenho 9623/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.574,00
TOTAL 1.574,00 1.574,00 1.574,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.