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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 04/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 320,00
01/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25 320,00
07/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862436 PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.