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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9702 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO DE 2018. 0,00 1.966,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO DE 2018. 1.966,72
12/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS QUINZENA MÊS DE SETEMBRO 2018 1.966,72
13/09/2018 Pagamento de Empenho 9702/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.966,72
TOTAL 1.966,72 1.966,72 1.966,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.