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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSIANE OLIVEIRA LISBOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9754 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE, CFE CONTRATO Nº87/2018 PELO PERÍODO DE 07/09 A 30/09/2018. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE, CFE CONTRATO Nº87/2018 PELO PERÍODO DE 07/09 A 30/09/2018. 720,00
14/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 720,00
14/09/2018 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 9754/2018, JOSIANE OLIVEIRA LISBOA 79,20
28/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901704 PAGTO. REF. EMPENHO 9754/2018 JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649 640,80
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 14/09/2018 79,20 Lançada
TOTAL   79,20