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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JALUZA MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9762 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ 30/11/2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018. 0,00 1.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ 30/11/2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018. 1.120,00
14/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 1.120,00
14/09/2018 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 9762/2018, JALUZA MORAES 123,20
28/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853703 PAGTO. REF. EMPENHO 9762/2018 JALUZA MORAES - 82929 996,80
TOTAL 1.120,00 1.120,00 1.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 14/09/2018 123,20 Lançada
TOTAL   123,20