Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JALUZA MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9762 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ 30/11/2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ 30/11/2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018. |
1.120,00 |
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14/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.120,00 |
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14/09/2018 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 9762/2018, JALUZA MORAES |
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123,20 |
28/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853703
PAGTO. REF. EMPENHO 9762/2018
JALUZA MORAES - 82929 |
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996,80 |
TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
14/09/2018 |
123,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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123,20 |
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