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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9804 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 54.99705-5676, 54.99905-4358, 54.99973-9593, 54.99976-7754 0,00 364,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 54.99705-5676, 54.99905-4358, 54.99973-9593, 54.99976-7754 364,54
17/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 364,54
03/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862831 PAGTO. REF. EMPENHO 9804/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 364,54
TOTAL 364,54 364,54 364,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.