Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9804 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 54.99705-5676, 54.99905-4358, 54.99973-9593, 54.99976-7754 |
0,00 |
364,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 54.99705-5676, 54.99905-4358, 54.99973-9593, 54.99976-7754 |
364,54 |
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17/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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364,54 |
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03/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862831
PAGTO. REF. EMPENHO 9804/2018
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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364,54 |
TOTAL |
364,54 |
364,54 |
364,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.