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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9808 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 99610-1313, 99637-6815, 99668-6907, 99684-9964, 99905-4351, 99905-4357, 99946-5868, 99958-5686, 99962-0252, 99976-7769, 99972-1212, 99974-6481, 99976-7755, 99976-7772, 99979-0627, 99979-9150, 99991-5373, 99995-8449 0,00 1.942,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 99610-1313, 99637-6815, 99668-6907, 99684-9964, 99905-4351, 99905-4357, 99946-5868, 99958-5686, 99962-0252, 99976-7769, 99972-1212, 99974-6481, 99976-7755, 99976-7772, 99979-0627, 99979-9150, 99991-5373, 99995-8449 1.942,58
17/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.942,58
03/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863951 PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.942,58
TOTAL 1.942,58 1.942,58 1.942,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.