Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
Número do empenho: | 9808 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 99610-1313, 99637-6815, 99668-6907, 99684-9964, 99905-4351, 99905-4357, 99946-5868, 99958-5686, 99962-0252, 99976-7769, 99972-1212, 99974-6481, 99976-7755, 99976-7772, 99979-0627, 99979-9150, 99991-5373, 99995-8449 | 0,00 | 1.942,58 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/09/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/18 A 10/08/18 TEL. 99610-1313, 99637-6815, 99668-6907, 99684-9964, 99905-4351, 99905-4357, 99946-5868, 99958-5686, 99962-0252, 99976-7769, 99972-1212, 99974-6481, 99976-7755, 99976-7772, 99979-0627, 99979-9150, 99991-5373, 99995-8449 | 1.942,58 | ||
17/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.942,58 | ||
03/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863951 PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.942,58 | ||
TOTAL | 1.942,58 | 1.942,58 | 1.942,58 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |