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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NADIR MELO SONDA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9824 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. 175,00
19/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021014178 175,00
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000188 PAGTO. REF. EMPENHO 9824/2018 NADIR MELO SONDA MEI - 83887 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.