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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10026 Data de lançamento: 19/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VALES SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: VIAGEM DE ESPUMOSO A LAJEADO 44,75 895,00
30.00 VIAGEM DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE. 80,90 2.427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VALES SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: VIAGEM DE ESPUMOSO A LAJEADO VIAGEM DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE. 3.322,00
28/08/2019 Conforme DANFE Nº 2/14974; 3.322,00
19/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10026/2019 VIACAO OURO E PRATA SA - 175 3.322,00
TOTAL 3.322,00 3.322,00 3.322,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.