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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1004 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. 0,00 1.910,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. 1.910,33
21/01/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 1.910,33
21/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados 358,27
21/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados 502,46
29/01/2019 Pagamento de Empenho 1004/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.049,60
TOTAL 1.910,33 1.910,33 1.910,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 21/01/2019 358,27 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 21/01/2019 502,46 Lançada
TOTAL   860,73