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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: D & D COSMÉTICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10114 Data de lançamento: 22/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: ITENS DE MANICURE E PEDICURE
Fonte de Recurso: FMASIGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANICURE E PEDICURE UTILIZADOS EM OFICINA DESENVOLVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0,00 130,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANICURE E PEDICURE UTILIZADOS EM OFICINA DESENVOLVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 130,48
04/09/2019 Conforme DANFE Nº 200/6453; 130,48
23/12/2019 Pagamento de Empenho 10114/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,48
TOTAL 130,48 130,48 130,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.