Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1030 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
454,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
454,50 |
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11/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22645944; |
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454,50 |
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19/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863098, 863097
PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2019
LEANDRO LUCIANO LAUXEN - 1231 |
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454,50 |
TOTAL |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.