3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.
0,00
1.162,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.
1.162,55
22/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019
1.162,55
22/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica
412,55
27/08/2019
Pagamento de Empenho 10417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
1.162,55
1.162,55
1.162,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.