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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIS PIEREZAN KLEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10457 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA QUE PARTICIPOU DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROFESSORES ORIENTADORES DE COOPERATIVAS ESCOLARES EM TEUTÔNIA NOS DIAS 20 E 21/08/2019. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA QUE PARTICIPOU DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROFESSORES ORIENTADORES DE COOPERATIVAS ESCOLARES EM TEUTÔNIA NOS DIAS 20 E 21/08/2019. 80,00
26/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 80,00
04/10/2019 Pagamento de Empenho 10457/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863581 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.