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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1046 Data de lançamento: 23/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: SISTEMA CND ELETRÔNICA,TRIBUTOS MUNICIPAIS E FISCALIZAÇÃO DO ISS CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. 0,00 7.798,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2019 PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: SISTEMA CND ELETRÔNICA,TRIBUTOS MUNICIPAIS E FISCALIZAÇÃO DO ISS CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. 7.798,12
01/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10489 3.899,06
06/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/10668; 3.899,06
24/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1046/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442 3.899,06
24/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1046/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442 3.899,06
TOTAL 7.798,12 7.798,12 7.798,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.