Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1065 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
1.327,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE. |
1.327,50 |
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07/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155 |
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1.327,50 |
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14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2019
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 |
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1.327,50 |
TOTAL |
1.327,50 |
1.327,50 |
1.327,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.