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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho
Número do empenho: 10788 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 02/09/19 PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO MAPA. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 02/09/19 PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO MAPA. 80,00
04/09/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 80,00
04/10/2019 Pagamento de Empenho 10788/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006728 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.