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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10795 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 04, 05 E 23/09/2019. 0,00 940,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 04, 05 E 23/09/2019. 940,64
02/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/44863925; U/43866881; U/43866879; U/43866883; U/43866882; U/43866880; U/44236112; U/44169171; 940,64
03/09/2019 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -68,76
03/09/2019 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -68,76
01/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001623 PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 871,88
TOTAL 871,88 871,88 871,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.