Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10795 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 04, 05 E 23/09/2019. |
0,00 |
940,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 04, 05 E 23/09/2019. |
940,64 |
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02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/44863925; U/43866881; U/43866879; U/43866883; U/43866882; U/43866880; U/44236112; U/44169171; |
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940,64 |
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03/09/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-68,76 |
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03/09/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-68,76 |
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01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001623
PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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871,88 |
TOTAL |
871,88 |
871,88 |
871,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.