Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10829 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E ALDA ALZIRA ROTTA. |
800,00 |
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23/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 629; 631; 632; 628; |
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800,00 |
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31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 10829/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863670 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.