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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10829 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E ALDA ALZIRA ROTTA. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E ALDA ALZIRA ROTTA. 800,00
23/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 629; 631; 632; 628; 800,00
31/10/2019 Pagamento de Empenho 10829/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863670 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.