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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA ROSS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1094 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº 001/2019. 0,00 10.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº 001/2019. 10.800,00
25/01/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22580647 900,00
31/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2019 - REF. JANEIRO/2019 ADRIANA ROSS - ME - 87906 900,00
14/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 023002624 900,00
28/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 23194410 900,00
28/02/2019 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -900,00
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 ADRIANA ROSS - ME - 87906 900,00
29/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 23603248 1.575,00
04/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2019 - REF. MARÇO/2019 ADRIANA ROSS - ME - 87906 1.575,00
02/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24161950 1.575,00
08/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24161950 1.575,00
03/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24533839 682,50
10/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24533839 682,50
01/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24911882 900,00
04/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24911882 900,00
01/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25353688 900,00
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25353688 900,00
30/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 1.312,50
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2019 - REF. NF 2 ADRIANA ROSS ME - 87906 1.312,50
02/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 1.575,00
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ADRIANA ROSS ME - 87906 1.575,00
01/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 480,00
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ADRIANA ROSS ME - 87906 480,00
TOTAL 10.800,00 10.800,00 10.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.