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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10948 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 18 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 0,00 9.123,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 18 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 9.123,84
06/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/86; 9.123,84
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10948/2019 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 9.123,84
TOTAL 9.123,84 9.123,84 9.123,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.