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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10993 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TELA PARA PROJEÇÃO EM LONA BRANCA PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DR GETULIO SOARES DE CHAVES. 0,00 695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 TELA PARA PROJEÇÃO EM LONA BRANCA PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DR GETULIO SOARES DE CHAVES. 695,00
06/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/27; 695,00
30/09/2019 Pagamento de Empenho 10993/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901990 695,00
TOTAL 695,00 695,00 695,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.