Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10993 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TELA PARA PROJEÇÃO EM LONA BRANCA PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DR GETULIO SOARES DE CHAVES. |
0,00 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2019 |
TELA PARA PROJEÇÃO EM LONA BRANCA PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DR GETULIO SOARES DE CHAVES. |
695,00 |
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06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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695,00 |
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30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 10993/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901990 |
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695,00 |
TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.