Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JONATAN DA SILVA PALLA-MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10995 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO EM SITE DA CAMPANHA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA. |
0,00 |
1.666,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2019 |
DIVULGAÇÃO EM SITE DA CAMPANHA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA. |
1.666,85 |
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06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; |
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1.666,85 |
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18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006682
PAGTO. REF. EMPENHO 10995/2019
JONATAN DA SILVA PALLA-MEI - 87408 |
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1.666,85 |
TOTAL |
1.666,85 |
1.666,85 |
1.666,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.