Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10996 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2019 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
500,00 |
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06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2776; |
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500,00 |
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11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863694
PAGTO. REF. EMPENHO 10996/2019
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.