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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11102 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULO(S) Nº 85,93,104,35,105,67,11. 0,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULO(S) Nº 85,93,104,35,105,67,11. 860,00
11/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/206; 860,00
11/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863688, 863687 PAGTO. REF. EMPENHO 11102/2019 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.