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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11141 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Recurso CIDE
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECURSOS DA CIDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86,81,164,83,38,66,44,43,124,85. 0,00 2.137,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86,81,164,83,38,66,44,43,124,85. 2.137,44
13/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/537; 1/542; 1/540; 2.137,44
16/10/2019 Pagamento de Empenho 11141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.137,44
TOTAL 2.137,44 2.137,44 2.137,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.