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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 11242 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS E MULTA RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP DO 13º SALÁRIO DE 2018. 0,00 388,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 JUROS E MULTA RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP DO 13º SALÁRIO DE 2018. 388,93
17/09/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 388,93
23/09/2019 Pagamento de Empenho 11242/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 388,93
TOTAL 388,93 388,93 388,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.