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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1132 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. 0,00 114,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. 114,26
14/02/2019 Conforme DANFE Nº 1/130; 114,26
22/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006328 PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2019 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 114,26
TOTAL 114,26 114,26 114,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.