Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11394 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 133,114,135. |
0,00 |
755,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 133,114,135. |
755,00 |
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24/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26077599; 890/26077660; 890/26077864; |
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755,00 |
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16/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000714
PAGTO. REF. EMPENHO 11394/2019
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 |
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755,00 |
TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.