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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11441 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Junta de Alistamento Militar
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Terrestre
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 0,00 220,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 220,97
24/09/2019 EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 220,97
24/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar 78,28
27/09/2019 Pagamento de Empenho 11441/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 142,69
TOTAL 220,97 220,97 220,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 24/09/2019 78,28 Lançada
TOTAL   78,28