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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11569 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 0,00 717,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 717,20
24/09/2019 EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 717,20
27/09/2019 Pagamento de Empenho 11569/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 717,20
TOTAL 717,20 717,20 717,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.