Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA E CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.143,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA E CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. |
1.143,12 |
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14/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/114312; |
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1.143,12 |
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22/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853865
PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2019
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 |
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1.143,12 |
TOTAL |
1.143,12 |
1.143,12 |
1.143,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.