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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11588 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Especial
Projeto / Atividade: ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 0,00 1.119,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 1.119,07
24/09/2019 EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 1.119,07
24/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos 469,10
27/09/2019 Pagamento de Empenho 11588/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 649,97
TOTAL 1.119,07 1.119,07 1.119,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 24/09/2019 469,10 Lançada
TOTAL   469,10