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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11651 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa: 3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 0,00 1.089,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. 1.089,90
24/09/2019 EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 1.089,90
27/09/2019 Pagamento de Empenho 11651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.089,90
TOTAL 1.089,90 1.089,90 1.089,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.