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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FATIMA ROSANE LUPATINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11739 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/09/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO AEDES AEGYPTI. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/09/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO AEDES AEGYPTI. 80,00
25/09/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 80,00
31/10/2019 Pagamento de Empenho 11739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.