Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11745 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO. |
240,00 |
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25/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3932; |
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240,00 |
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13/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854042
PAGTO. REF. EMPENHO 11745/2019
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME - 82454 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.