Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11754 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DOS DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 25/09/2019. |
0,00 |
1.249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
TRANSPORTE DOS DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 25/09/2019. |
1.249,00 |
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25/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/484; |
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1.249,00 |
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23/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864636
PAGTO. REF. EMPENHO 11754/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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1.249,00 |
TOTAL |
1.249,00 |
1.249,00 |
1.249,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.