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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11772 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 0,00 763,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 763,92
27/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11750; 763,92
19/11/2019 Pagamento de Empenho 11772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864572 763,92
TOTAL 763,92 763,92 763,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.