Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11783 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO EXAME |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR REFERENTE EXAME TOXICOLÓGICO NECESSÁRIO PARA EXERCER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DE MOTORISTA. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR REFERENTE EXAME TOXICOLÓGICO NECESSÁRIO PARA EXERCER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DE MOTORISTA. |
215,00 |
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27/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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215,00 |
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31/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864543
PAGTO. REF. EMPENHO 11783/2019
FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282 |
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215,00 |
TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.