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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11783 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: REEMBOLSO EXAME
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR REFERENTE EXAME TOXICOLÓGICO NECESSÁRIO PARA EXERCER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DE MOTORISTA. 0,00 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR REFERENTE EXAME TOXICOLÓGICO NECESSÁRIO PARA EXERCER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DE MOTORISTA. 215,00
27/09/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 215,00
31/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864543 PAGTO. REF. EMPENHO 11783/2019 FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282 215,00
TOTAL 215,00 215,00 215,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.