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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11790 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: ENGENHARIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO EM TRECHOS DA RUA ERNANI SEELING,RUA JOAO BATISTA ROTTA E DA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO EM TRECHOS DA RUA ERNANI SEELING,RUA JOAO BATISTA ROTTA E DA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 750,00
27/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/12; 750,00
11/11/2019 Pagamento de Empenho 11790/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854014 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.