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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11899 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇO DE SEGURANÇA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O BRITADOR NA PEDREIRA DA PRATINHA. 0,00 4.051,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O BRITADOR NA PEDREIRA DA PRATINHA. 4.051,00
30/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/249; 4.051,00
15/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006752 PAGTO. REF. EMPENHO 11899/2019 ANTONIO DONIZETI FERMINO - ME - 87673 4.051,00
TOTAL 4.051,00 4.051,00 4.051,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.